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ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄“A.15符合性”解析

   日期:2025-02-11 16:52:42     來源:ISO27001認(rèn)證     作者:中企檢測認(rèn)證網(wǎng)     瀏覽:38    評論:0
核心提示:ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1 符合法律要求ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.1 可用法律的識別【內(nèi)容解析】識別與信息

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1 符合法律要求

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.1 可用法律的識別

【內(nèi)容解析】

識別與信息安全相關(guān)的全部法律法規(guī)和合同的要求是執(zhí)行管理層的職責(zé),組織應(yīng)將為滿足這些要求而采用的策略、方法、措施和相關(guān)人員的職責(zé)形成文件。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.2 知識產(chǎn)權(quán)(IPR)

【內(nèi)容解析】

知識產(chǎn)權(quán)是指對智力勞動成果依法所享有的占有、使用、處置和收益的權(quán)利。組織應(yīng)制定有關(guān)規(guī)程,確保對涉及知識產(chǎn)權(quán)的事項符合法律、法規(guī)和合同的要求。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.3 保護組織的記錄

【內(nèi)容解析】

組織的業(yè)務(wù)和管理活動產(chǎn)生的大量記錄,其中可能包含敏感信息。組織應(yīng)按照法律法規(guī)、合同以及業(yè)務(wù)要求制定并實施有關(guān)記錄管理的規(guī)定和規(guī)程,以保護組織的記錄,防止未授權(quán)的訪問、修改、損壞和銷毀。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.4 數(shù)據(jù)保護和個人信息的隱私

【內(nèi)容解析】

組織應(yīng)按照法律法規(guī)的要求保護員工和顧客的個人信息。通常應(yīng)制定并實施保護數(shù)據(jù)和個人信息隱私策略,并由指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.5 防止濫用信息處理設(shè)施

【內(nèi)容解析】

組織建立的信息處理設(shè)施的目的是為了進行業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)相關(guān)活動的。組織應(yīng)規(guī)定哪種非業(yè)務(wù)需要而使用信息處理設(shè)施的行為是不恰當(dāng)或濫用(例如,未經(jīng)授權(quán)試圖進入非授權(quán)訪問的系統(tǒng),在上班時間炒股或玩網(wǎng)絡(luò)游戲等),并告知用戶對使用信息處理設(shè)施的行為是否有監(jiān)視手段。組織使用的監(jiān)視工具或監(jiān)視記錄應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.1.6 密碼控制措施的規(guī)則

【內(nèi)容解析】

密碼控制措施的使用是為了保護組織資產(chǎn)的保密性和完整性,但首先要了解國際上和我國有關(guān)密碼控制的法律法規(guī)要求(例如,對執(zhí)行密碼功能的計算機軟硬件的進出口限制,以及使用密碼的限制)。在涉及密碼控制領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)活動和安全管理時確保符合法律法規(guī)的限制要求。為此組織應(yīng)制定有關(guān)使用密碼控制措施的文件,對密碼控制措施的使用提供指南。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.2 符合安全策略和標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)符合性

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.2.1 符合安全策略和標(biāo)準(zhǔn)

【內(nèi)容解析】

管理層為確保組織發(fā)布的各項安全方針策略和標(biāo)準(zhǔn)的到普遍的遵循,應(yīng)有適當(dāng)?shù)臋z查或?qū)徍耸侄危M織的各級管理者對其職責(zé)范圍內(nèi)安全管理除了日常關(guān)注還應(yīng)定期進行評審。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.2.2 技術(shù)符合性核查

【內(nèi)容解析】

為確保敏感信息和信息處理設(shè)施的安全,組織會采取各種措施,其中包括技術(shù)方法和手段在內(nèi)的技術(shù)措施。這些技術(shù)措施是否達到了預(yù)定的安全標(biāo)準(zhǔn)和要求,組織需在安全技術(shù)人員(包括外部專家或第三方機構(gòu))的參與下對信息系統(tǒng)進行定期的核查,以驗證技術(shù)安全保護和控制措施持續(xù)有效、滿足要求。對系統(tǒng)進行必要的測試(如,滲透測試)和評估(如,脆弱性評估)。核查結(jié)果形成報告并提交管理層。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.3 信息系統(tǒng)審計考慮

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.3.1 信息系統(tǒng)審計控制措施

【內(nèi)容解析】

對信息系統(tǒng)可進行內(nèi)部或外部審計,外部審計通常為滿足特定要求而進行的。組織的相關(guān)人員應(yīng)與審計方進行仔細的策劃和協(xié)調(diào),使審計過程盡量避免或減少對組織業(yè)務(wù)運行的影響,并滿足審計目標(biāo)和要求。

ISO27001標(biāo)準(zhǔn)附錄 A.15.3.2 信息系統(tǒng)審計工具的保護

【內(nèi)容解析】

審計工具具有揭示受保護信息和隱私信息的能力。組織對此應(yīng)特別小心,防止審計工具受到未授權(quán)的安裝、使用或是被濫用。

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