ISO9001:2015版質(zhì)量管理體系要求全版-第8~10章節(jié):
摘錄ISO90012015版質(zhì)量管理體系中文版的全部內(nèi)容,僅供學習用途,歡迎關注和支持。8運行
8.1
運行策劃和控制組織應通過采取下列措施,策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程(見4.4),并實施第6章所確定的措施:
a)確定產(chǎn)品和服務的要求;
b)建立下列內(nèi)容的準則:
1)過程;
2)產(chǎn)品和服務的接收。
c)確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的資源;
d)按照準則實施過程控制;
e)在需要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息:
1)證實過程已經(jīng)按策劃進行;
2)證明產(chǎn)品和服務符合要求。
策劃的輸出應適合組織的運行需要。
組織應控制策劃的更改,評審非預期變更的后果,必要時,采取措施消除不利影響。
組織應確保外包過程受控(見8.4)。
8.2
產(chǎn)品和服務的要求
8.2.1顧客溝通
與顧客溝通的內(nèi)容應包括:
a)提供有關產(chǎn)品和服務的信息;
b)處理問詢、合同或訂單,包括變更;
c)獲取有關產(chǎn)品和服務的顧客反饋,包括顧客抱怨;
d)處置或控制顧客財產(chǎn);
e)關系重大時,制定有關應急措施的特定要求。
8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定
在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時,組織應確保:
a)產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定,包括:
1)適用的法律法規(guī)要求;
2)組織認為的必要要求。
b)對其所提供的產(chǎn)品和服務,能夠滿足組織聲稱的要求。
8.2.3與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審
8.2.3.1組織應確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前,組織應對如下各項要求進行評審:
a)顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求;
b)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或己知的預期用途所必需的要求;
c)組織規(guī)定的要求;
d)適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求;
e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。
若與先前合同或訂單的要求存在差異,組織應確保有關事項已得到解決。
若顧客沒有提供形成文件的要求,組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。
注:在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的,作為替代方法,可對有關的產(chǎn)品信息,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。
8.2.3.2適用時,組織應保留下列形成文件的信息:
a)評審結果;
b)針對產(chǎn)品和服務的新要求。
8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改
若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改,組織應確保相關的形成文件的信息得到修改,并確保相關人員知道己更改的要求。
8.3
產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)
8.3.1總則
組織應建立、實施和保持設計和開發(fā)過程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務的提供。
8.3.2設計和開發(fā)策劃
在確定設計和開發(fā)的各個階段及其控制時,組織應考慮:
a)設計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復雜程度;
b)所要求的過程階段,包括適用的設計和開發(fā)評審;
c)所要求的設計和開發(fā)驗證和確認活動;
d)設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限;
e)產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源:
f)設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求;
g)顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求;
h)后續(xù)產(chǎn)品和服務提供的要求;
i)顧客和其他相關方期望的設計和開發(fā)過程的控制水平;
j)證實已經(jīng)滿足設計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。
8.3.3設計和開發(fā)輸入
組織應針對具體類型的產(chǎn)品和服務,確定設計和開發(fā)的基本要求。組織應考慮:
a)功能和性能要求;
b)來源于以前類似設計和開發(fā)活動的信息;
c)法律法規(guī)要求;
d)組織承諾實施的標準和行業(yè)規(guī)范;
e)由產(chǎn)品和服務性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。
設計和開發(fā)輸入應完整、清楚,滿足設計和開發(fā)的目的。
應解決相互沖突的設計和開發(fā)輸入。
組織應保留有關設計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。
8.3.4設計和開發(fā)控制
組織應對設計和開發(fā)過程進行控制,以確保:
a)規(guī)定擬獲得的結果;
b)實施評審活動,以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力;
c)實施驗證活動,以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求;
d)實施確認活動,以確保產(chǎn)品和服務能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用途要求;
e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施;
f)保留這些活動的形成文件的信息。
注:設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同目的。根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務的具體情況,可以單獨或以任意組合進行。
8.3.5設計和開發(fā)輸出
組織應確保設計和開發(fā)輸出:
a)滿足輸入的要求;
b)對于產(chǎn)品和服務提供的后續(xù)過程是充分的;
c)包括或引用監(jiān)視和測量的要求,適當時,包括接收準則;
d)規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的產(chǎn)品和服務特性。
組織應保留有關設計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。
8.3.6設計和開發(fā)更改
組織應識別、評審和控制產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改,以便避免不利影響,確保
符合要求。
組織應保留下列形成文件的信息:
a)設計和開發(fā)變更;
b)評審的結果;
c)變更的授權;
d)為防止不利影響而采取的措施。
8.4
外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制
8.4.1總則
組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合要求。
在下列情況下,組織應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制:
a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分;
b)外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客;
c)組織決定由外部供方提供過程或部分過程。
組織應基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品和服務的能力,確定并實施對外部供方的評價、選擇績效監(jiān)視以及再評價的準則。對干這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施,組織應保留成文信息
8.4.2控制類型和程度
組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響
組織應:.
a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中
b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制.
c)考慮
1)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地;滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響;
2)由外部供方實施控制的有效性;
d)確定必要的驗證或其他活動,以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。
8.4.3提供給外部供方的信息
組織應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的。
組織應與外部供方溝通以下要求;
a)需提供的過程、產(chǎn)品和服務;
b)對下列內(nèi)容的批準:
1)產(chǎn)品和服務;
2)方法、過程和設備;
3) 產(chǎn)品和服務的放行;
e)能力,包括所要求的人員資格;
d)外部供方與組織的互動;
e)組織使用的對外部供方績效的控制和監(jiān)視;
f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。
8.5
生產(chǎn)和服務提供
8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制
組織應在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。
適用時,受控條件應包括:
a)可獲得成文信息,以規(guī)定以下內(nèi)容:
1)擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特性;
2)擬獲得的結果。
b)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源;
c)在適當階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產(chǎn)品和服務的接收準則;
d)為過程的運行使用適宜的基礎設施,并保持適宜的環(huán)境;
e)配備勝任的人員,包括所要求的資格;
f)若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證,應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認,并定期再確認;
g)采取措施防止人為錯誤;
h)實施放行、交付和交付后的活動。
8.5.2標識和可追溯性
需要時,組織應采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出,以確保產(chǎn)品和服務合格.
組織應在生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。
當有可追溯要求時,組織應控制輸出的唯一性標識,并應保留所需的成文信息以實現(xiàn)可追溯。
8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)
組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)。
對組織使用的或構成產(chǎn)品和服務一部分的顧客和外部供方財產(chǎn),組織應予以識別、驗證、保護和防護。
若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況,組織應向顧客或外部供方報告,并保留所發(fā)生情況的成文信息。
注:顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括材料、零部件。工具和設備以及場所、知識產(chǎn)權和個人資料.
8.5.4防護
組織應在生產(chǎn)和服務提供期間對輸出進行必要的防護,以確保符合要求。
注:防護可包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運輸以及保護.
8.5.5交付后活動
組織應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求。
在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時,組織應考慮:
a)法律法規(guī)要求,
b)與產(chǎn)品和服務相關的潛在不良的后果
c)產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、使用和預期壽命;
d)顧客要求;
e)顧客反饋。
注:交付后活動可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務(如維護服務等)、附加服務(如回收或最終處置等)。
8.5.6更改控制
組織應對生產(chǎn)或服務提供的更改進行必要的評審和控制,以確保持續(xù)地符合要求。
組織應保留成文信息,包括有關更改評審的結果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。
8.6
產(chǎn)品和服務的放行
組織應在適當階段實施策劃的安排,以驗證產(chǎn)品和服務的要求已得到滿足.
除非得到有關授權人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務,
組織應保留有關產(chǎn)品和服務放行的成文信息。成文信息應包括:
a)符合接收準則的證據(jù);
b)可追溯到授權放行人員的信息。
8.7
不合格輸出的控制
8.7.1組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
組織應根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后,以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。
組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出;
a)糾正;
b)隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務的提供;
c)告知顧客;
d)獲得讓步接收的授權。
對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。
8.7.2組織應保留下列成文信息.
a)描述不合格;
b)描述所采取的措施,
c)描述獲得的讓步;
a)識別處置不合格的授權。
9績效評價9.1
監(jiān)視、測量、分析和評價
9.1.1總則
組織應確定:
a)需要監(jiān)視和測量什么;
b)需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價,以確保結果有效;
c)何時實施監(jiān)視和測量
d)何時對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價。
組織應評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。
組織應保留適當?shù)某晌男畔ⅲ宰鳛榻Y果的證據(jù)。
9.1.2顧客滿意
組織應監(jiān)視顧客對其需求和期望已得到滿足的程度的感受。組織應確定獲取、監(jiān)視和評審該信息的方法。
注:監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋,顧客座談、市場占有翠分析、顧客贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告.
9.1.3分析與評價
組織應分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。
應利用分析結果評價:
a)產(chǎn)品和服務的符合性;
b)顧客滿意程度,
c)質(zhì)量管理體系的績效和有效性;
d)策劃是否得到有效實施;
e)應對風險和機遇所采取措施的有效性;
f)外部供方的績效;
g)質(zhì)量管理體系改進的需求。
注:數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術.
9.2
內(nèi)部審核
9.2.1.組織應按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以提供有關質(zhì)量管理體系的下列信息:
a)是否符合:
1)組織自身的質(zhì)量管理體系要求;
2)本標準的要求。
b)是否得到有效的實施和保持。
9.2.2組織應:
a)依據(jù)有關過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;
b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;
c)選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核;
d)確保相關管理部門獲得審核結果報告;
e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;
f)保留作為實施審核方案以及審核結果的證據(jù)的形成文件的信息。
注:相關指南參見GB/T 19011
9.3
管理評審
9.3.1總則
最高管理者應按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性,并與組織的戰(zhàn)略方向一致。
9.3.2管理評審輸入
策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容:
a)以往管理評審所采取措施的實施情況;
b)與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化;
c)有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括下列趨勢性信息:
1)顧客滿意和相關方的反饋;
2)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度;
3)過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性;
4)不合格以及糾正措施;
5)監(jiān)視和測量結果;
6)審核結果;
7)外部供方的績效。
d)資源的充分性;
e)應對風險和機遇所采取措施的有效性(見6.1);
f)改進的機會。
9.3.3管理評審輸出
管理評審的輸出應包括與下列事項相關的決定和措施:
a)改進的機會;
b)質(zhì)量管理體系所需的變更;
c)資源需求。
組織應保留作為管理評審結果證據(jù)的形成文件的信息。
10持續(xù)改進
10.1
總則組織應確定并選擇改進機會,采取必要措施,滿足顧客要求和增強顧客滿意。
這應包括:
a)改進產(chǎn)品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望;
b)糾正、預防或減少不利影響;
c)改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。
注:改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。
10.2
不合格和糾正措施
10.2.1若出現(xiàn)不合格,包括投訴所引起的不合格,組織應:
a)對不合格做出應對,適用時:
1)采取措施予以控制和糾正;
2)處置產(chǎn)生的后果。
b)通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生:
1)評審和分析不合格;
2)確定不合格的原因;
3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。
c)實施所需的措施;
d)評審所采取的糾正措施的有效性;
e)需要時,更新策劃期間確定的風險和機遇;
f)需要時,變更質(zhì)量管理體系。
糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。
10.2.2組織應保留形成文件的信息,作為下列事項的證據(jù):
a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施;
b)糾正措施的結果.
10.3
持續(xù)改進
組織應持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性.
組織應考慮分析和評價的結果以及管理評審的輸出,以確定是否存在需求或機遇,這些需求或機遇應作為持續(xù)改進的一部分加以應對.
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